为健全和完善经济责任审计制度,强化公司内部审计工作,规范经济责任审计行为,8月份,连云港碱业公司特成立公司内部经济责任审计部,与监察室合署办公,进一步提高了企业内部管理水平,强化了廉洁风险防控机制建设。
连云港碱业公司内部经济责任审计部成立以来,紧扣企业中心工作,瞄准生产经营管理的热点、难点和焦点问题展开。近期,该部在对全公司关键部门工作进行全面摸底的基础上,聘请外单位专业人员,采取内外结合的方式,对外委施工项目和产品销售业务进行了专项审计。对于外委施工项目,主要采取现场核对工程量,察看施工质量、材料使用、校核工程结算清单等形式,从合同签订、工程量审核、工程量结算等方面进行审计。针对查出的7条问题,积极督促整改;对于产品销售业务,通过先进的计算机专业审计软件,调取销售相关资料,查看票据以及文件执行情况,对产品销售合同执行、资金回笼、信用控制,废旧物资处理,销售计划、订单、价格执行等方面进行审计。通过内外审计相结合的方式,不但提高了审计质量,而且提高了碱业公司内部人员的审计业务水平。
下一步,连云港碱业公司将继续把经济责任审计工作作为增效益、找漏洞、防风险的重要手段,加强内部审计,为推动公司高质量发展,实现全年各项目标任务提供强有劲的支撑力。